Dynasty tietopalvelu
Rautavaaran kunta RSS Haku

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://rautavaara.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://rautavaara.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.04.2026/Pykälä 55


Liitteet
Numero Otsikko
Liite 1Riskien_arviointilomake_22042026
(pdf 298.01 kb)

Kokousasian teksti

 

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta vuodelta 2025

 

khall 27.04.2026 § 55  

   

 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Maria Puustinen

 

Rautavaaran kunnan hallintosäännön § 108 mukaan valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista kunnassa ja kuntakonsernissa. Valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen linjaukset, tavoitteet ja osa-alueet sekä niiden toimeenpano-, seuranta- ja arviointimenettelyt. Kunnanhallitus vastaa kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

 

Rautavaaran kunnanvaltuusto on kokouksessaan 13.12.2021 § 75

päättänyt sisäisen valvonnan järjestämisen linjauksesta, tavoitteista ja osa-

alueista sekä niiden toimeenpano-, seuranta- ja arviointimenettelystä

Rautavaaran kunnassa ja kuntakonsernissa seuraavasti:

 -sisäinen valvonta toteutetaan vuosittain osana tilinpäätöstä, jolloin

kunnanhallitukselle annetaan selonteko sisäisen valvonnan ja

riskienhallinnan tilasta

 - erillistä sisäistä tarkastusta (sisäisen tarkastuksen toimikuntaa) ei ole

 - riskienhallinnan osalta selonteossa hyödynnetään soveltuvin Kuntaliiton

mallilomaketta

 - sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa huomioidaan kaikki kunnan

palvelualueet.

 

Hallintosäännön § 109 mukaan kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Tässä tehtävässään kunnanhallitus  

1. vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteensovittamisesta siten,

että kunnan toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan; 

2. vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että kunnan toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan;

3. hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat; 

4. hyväksyy sisäisen tarkastuksen suunnitelman;

5. valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti; 

6. antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

 

Hallintopalvelut täydentää Kuntaliiton malliin pohjautuvan riskienhallinnan

lomakkeen huomioiden kaikki kunnan palvelualueet.

 

Liitteet ja oheismateriaali Riskienhallinnan arviointilomake (julkinen) ja sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2025 (salassa pidettävä, JulkL 24 § 1 mom. 15. kohta)

 

Vaikutusten arviointi -

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Mikko Kärnä

 

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää

merkitä tiedoksi liitteenä olevan riskienhallinnan arviointilomakkeen sekä sisäisen valvonnan raportin vuodelta 2025.

 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi.